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用友u8月末结账详细流程 用友U8两个月出一次表,月末怎么样结账?

用友u8月末结账详细流程

用友U8两个月出一次表,月末怎么样结账?

用友U8两个月出一次表,月末怎么样结账?

1月份就结账啊,2月份单据输入完毕后再进行结账,然后生成的报表合并就好了。
我不认为可以直接生成1-2月份的报表。有高手我可以学下下

用友u8年终结账流程?

用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——gt基础信息——会计期间——gt增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——gt期初余额——gt点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了
拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。

用友怎么结账?

1、首先,要登录到“企业应用平台”
2、点一下“业务工作”选项卡。按“财务会计”→“总账”→“期末”→“对账”的顺序分别对各菜单进行双击。(注意:在双击打开“总账”菜单时,可能会提示需要修改系统的日期分隔符,这个时候要在Windows系统内进行修改。)
3、像图中这样在弹出来的“结账”窗口中点击“下一步”。
4、然后要在“2、核对账簿”步骤中点击“对账”。
5、等显示“对账完毕”之后继续点击“下一步”。
6、像图中这样在“3、月度工作报告”步骤中查看并确认没有问题之后,再继续点击“下一步”。
7、看到在“4、完成结账”步骤中提示“可以结账”,这时候点击“结账”即完成2014年1月的结账。

用友u8如何反结账到几个月前?

估计是录入在总账里面了 ,重新去应收应付系统生成一下凭证,正常情况下应付单和应收单,应该在应收应付系统生成凭证传到总账,返回办法先取消应收应付月末结账,然后在总账里面取消
反结账:点击期末结账,选择最后一个月份Y,按ctrl shift F6 取消结账
反记账:期末对账—按ctrl H—恢复记账前状态激活—选择该功能取消记账
反审核:应由凭证上审核人本人取消,如果没这个人,系统管理增加一个,用审核人登录企业门户,审核凭证—双击任意一张凭证-审核—成批取消审核

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